Thứ bảy, 20-01-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

 Anh chị cho e hỏi,Công ty e thuê nhà của một cá nhân để làm văn phòng, nên hàng tháng mọi chi phí từ tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà công ty e đều phải đóng, nhưng trên hóa đơn điện, nước đều mang tên của chủ nhà đấy. Anh chị cho e hỏi bây giờ e phải làm những thủ tục giấy tờ nào để tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà hàng tháng đấy là chi phí hợp lý cho công ty e, e cám ơn anh chị nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 08/01/2014)

 Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ 01/7/2013 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT . Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Anh chị cho em hỏi cuối năm quyêt toán thuế TNDN là 20% hay 25% a? vì quý 1 và 2 năm 2013 đã tạm tính thuế TNDN là 25% rồi ạ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/01/2014)

 Em chào anh chị. A/c cho e hỏi trên hóa đơn mua đầu vào của bên em, khách hàng ghi địa chỉ công ty em họ không ghi cụ thể " phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh" mà họ chỉ ghi tắt" Đình bảng, Từ sơn, Bắc ninh". Hóa đơn như vậy có được coi là hợp lệ không. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/01/2014)

 AC cho hỏi: DN em là hộ cá thể, nộp thuế theo PP trực tiếp, hàng tháng em có ước chừng số tiền cho thuê và em xuất 01 tờ hóa đơn bán hàng. Vậy em có phải lập các hóa đơn lẻ cho tờ hóa đơn bán hàng em đã xuất không. nộp thuế theo PP trực tiếp thì cơ quan thuế có kiểm tra không? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 26/12/2013)

 AC vui lòng cho em hỏi: 1. Theo tt mới thì tài sản cố định năm 2013 phải có trị giá >= 30 triệu, nếu những tài sản nào nhỏ hơn 30 triệu đã đưa vào từ trước năm 2012 phải tách ra chuyển qua TK 242 và phân bổ không quá 3 năm. Vậy: - Khi đưa những tài sản nhỏ hơn 30 triệu ra ngoài hạng mục TSCĐ thì định khoản như thế nào. - Khi chuyển những tài sản nhỏ hơn 30 triệu vào TK 242 thì định khoản như thế nào. 2. cùng 01 cty, ký hiệu hóa đơn GTGT là HV/14P, Ký hiệu hóa đơn xuất khẩu BB/14P có được không? 3. Thuế TNCN của toàn bộ công nhân viên trong cty em chưa tới mức phải đóng, em có ký với công nhân viên mẫu 23/CK-TNCN. Vậy hàng quý em chỉ làm báo cáo 02/KK-TNCN gửi cho cơ quan thuế có đúng không. Em cảm ơn AC nhiều. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 26/12/2013)

 Xin hỏi anh chị: Theo TT156 thì DN có doanh thu dứoi 1ty sẽ kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp. Vậy xin hỏi Cty em DT>1ty và vẫn kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ, vậy giờ có phải làm mẫu đăng ký kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ mẫu 06 không ạ? Hay là DT đủ điều kiện thì không cần làm mẫu 06 nữa? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 24/12/2013)

 xin cho em hỏi thêm vấn đề này được không ạ! em có hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (công ty em là ben nhận giám sát), do không đủ người nên công ty phải thuê các kỹ sư ngoài về giám sát, thời gian giám sát của hợp đồng là 13 tháng, các kỹ sư này đều là nhân viên chính thức và nhận lương tại công ty khác.Nếu công ty em làm hợp đồng lao động dài hạn và đóng thuế TNCN theo biểu lũy tiến thì cuối năm họ phải tự quyết toán(do có thu nhập ở hai nơi, điều này họ rất ngại).công ty quyết định giữ lại 10% thuế TNCN để đóng thuế cho chắc và họ đã đồng ý. xin cho em hỏi em phải làm những thủ tục gì để được coi là hợp lý, thuế ko loại ra được khi quyết toán. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 24/12/2013)

 Em chào anh chị nhé! Chị ơi em có một việc cân hỏi chị em có 01 hoá đơn tháng 10 quên chưa hạch toán giừo tháng 12 thì em hạch toán thế nào hả chị? Em cho vào đầu tháng 12 có hợp lý không chị » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 24/12/2013)

 Xin hỏi Tháng 12/2012 Công Ty có mua MMTB nhập khẩu trị giá 300.000USD được bảo hành 1 năm và lắp ráp và chuyển giao công nghệ do 1 Công ty trong nước chịu trách nhiệm . Xin hỏi : Công Ty phải kê khai và nộp thuế Nhà thầu như thế nào ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 20/12/2013)

 AC vui lòng cho em hỏi: Cty em vừa xuất khẩu tại chỗ, vừa xuất trực tiếp ra nước ngoài. vậy phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu hay vẫn sử dụng hóa đơn GTGT như bình thường. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 20/12/2013)

 Xin Chào A/c. Như câu hỏi đã hỏi A/c Từ T12/2013 Doanh nghiệp tôi phát hiện tờ khai Thuế TNDN tạm tính của Quý 1, khi kê khai lại thì không ảnh hưởng số thuế phải nộp ( nghĩa là vẫn bị lỗ). Doanh nghiệp tôi đang kê khai thuế qua mạng - Xin hỏi tôi phải nộp lại tờ khai đó như thế nào. Tôi có phải gửi công văn giải trình bằng bản giấy lên nộp trực tiếp cho cơ quan thuế không ( vì kê khai qua mạng nên không có gửi công văn được. tờ khai tạm tính quý 1 là lỗi gì:sai về dữ liệu » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 17/12/2013)

 Anh chị cho em hỏi. Năm 2012 em có hóa đơn mua vào giá trị là 200.997.000đ và đã thanh toán số tiền như trên. nhưng em kê khai trên tờ khai thuế là 200.977.000 đ thiếu mất 20.000đ bây giờ năm 2013 rồi em mới phát hiện ra thì phải xử lý thế nào cho đúng ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/12/2013)

 Chào A/C. Bầy giờ em phát hiện tờ khai thuế GTGT Quý 3/2013 gõ sai tháng của một hóa đơn bán ra trên bảng kê bán ra. Vây em kê khai bổ sung như thế nào. em nộp lại tờ khai GTGT Q3/2013 và bảng kê bán ra hả? vì kê khai qua mạng nên không nộp công văn giải trình. em giải trình ở chỗ nào vì không phải nộp KHBS? Mong A/ C hương dẫn gấp cho em. Xin cảm ơn » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 07/12/2013)

 Chào A/c. Từ T12/2013 Doanh nghiệp tôi phát hiện tờ khai Thuế TNDN tạm tính của Quý 1, khi kê khai lại thì không ảnh hưởng số thuế phải nộp ( nghĩa là vẫn bị lỗ). Doanh nghiệp tôi đang kê khai thuế qua mạng - Xin hỏi tôi phải nộp lại tờ khai đó như thế nào. Tôi có phải gửi công văn giải trình bằng bản giấy lên nộp trực tiếp cho cơ quan thuế không ( vì kê khai qua mạng nên không có gửi công văn được) » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 06/12/2013)

 Chào A/C. Bầy giờ em phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 3/2013 gõ sai ngày và tên người bán trên bảng kê mua vào. Vây em kê khai bổ sung như thế nào. em nộp lại tờ khai GTGT t3/2013 và bảng kê mua vào hả? vì kê khai qua mạng nên không nộp công văn giải trình. em giải trình ở chỗ nào vì không phải nộp KHBS? Mong A/ C hương dẫn gấp cho em. Xin cảm ơn » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2013)

 anh (chị) cho em hỏi: em đang sử dụng HTKK 3.1.7 trong kỳ khai báo quý 3 bên em co sai sót ở tờ khai thuế TNDN (01A/TNDN), em phải làm tờ khai bổ sung. Em vào HTKK chọn Thuế TNDN chọn tờ khai tạm tính (01A/TNDN) và chọn tờ khai bổ sung thì hệ thống báo lỗi " Run time error '9' Subscript out of range " rồi hệ thống tự thoát. Anh (chị) giúp dùm em với, em cảm ơn anh (chị) nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 13/11/2013)

 anh chị cho em hỏi, trong 3.1.7 mình dùng font chữ gì để đánh được tiếng việt ạ, em thay đổi nhiều mà không được. Em cảm ơn anh, chị nhiều. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 13/11/2013)

 Xin hoi: Cty tôi mua hàng hóa là nông sản nên lập bảng kê thu mua theo mẫu 01/TNDN. Vậy xin hỏi trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào(PL01-2/GTGT) của tờ khai thuế GTGT tôi phải khai như thế nào để thể hiện bảng kê 01/TNDN? Hiện nay tôi không khai báo bảng kê đó vào mẫu PL01-2/GTGT thì có sao ko và cách khác phục ntn? (hàng hóa của Cty không thuộc diện chịu thuế GTGT). Xin cám ơn các bạn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 11/11/2013)

 Anh chị cho em hỏi: Em làm tờ khai tạm tính TNDN 01A/TNDN em chỉ ước tính thôi vì em chưa hạch toán vào sổ sách. Vậy nếu có chênh lệch giữa tạm tính và thực tế hạch toán thì có sao không và phải khắc phục như thế nào?(ví dụ doanh thu em chỉ khai DT theo hóa đơn đầu ra, còn doanh thu tài chính như lãi ngân hàng có ít nên em chưa khai vào thì có sao không?) » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 07/11/2013)

 Xin hỏi Ac tư vấn giúp em: Em mới đi làm nên chưa hiểu rõ lắm về chỉ tiêu 28 trên tờ khai tạm tính thuế TNDN. Em xin hỏi: Nếu Quý 2 em lỗ 5tr và Quý 3 cũng lỗ 6tr, vậy trên chỉ tiêu 28 tờ khai 01A/TNDN của Quý 3 em có điền số lỗ của Q2 là 5tr vào đó không hay là bỏ trống khi nào lãi mới chuyển lỗ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 07/11/2013)

Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 89   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo