Thứ bảy, 20-01-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

 Xin hỏi anh chị: Cty em thu mua trứng giống của nông dân, sau đó thuê cty khác ấp nở. Vậy sản phẩm gà con của cty em bán ra có thuộc diện chịu thuế GTGT hay không? Hiên nay Cty em đang hạch toán hàng hóa không thuộc diện chịu thuế. Như vậy là đúng hay sai và cách xử lý? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 07/04/2014)

  theo thông tư nào thì "trên 01 hoá đơn ghi chung cho nhiều mặt hàng thì ở cột "mặt hàng" - cột 7 có thể ghi 1 số mặt hàng chiếm doanh số chủ yếu của hoá đơn" » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 07/04/2014)

 Kính chào Anh chị . Theo qui định tại Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì không có hóa đơn xuất khẩu , vậy khi xuất hàng xuất khẩu Công Ty phải sử dụng hóa đơn GTGT ( CTy thuộc diện khấu trừ thuế ) có phải như thế không? , vậy số hóa đơn xuất khẩu còn tồn quá nhiều sử lý sau đây . ( quá hao phí ) . Công Ty tôi xuất khẩu 100% . Xin cho lời giải đáp . Nếu Công Ty tiếp tục sử dụng HĐXK có bị phạt không ? còn việc phải hủy hóa đơn XK đã đặt in thì quá hao phí . » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/04/2014)

 Xin hỏi Ac: Em nộp tờ khai quyết toán 05KK.TNCN qua mạng nhưng nhận được thông báo đã nhận tờ khai chính thức, cần khai tờ khai bổ sung là sao? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/04/2014)

 Xin anh chị trả lòi gấp giúp em: Em mới ra trường, giờ làm quyết toán thuế TNCN mẫu 05KK-TNCN mà sao nó không tự nhảy số liệu. Em đã khai mẫu 05ABK-TNCN vào chỉ tiêu 11 rồi, chỉ tiêu 13 có và 16 có cần ghi không vì người lao động chỉ làm từ T6 đến T12 năm 2013.Người lao động đều chưa có MST và làm việc trên 3 tháng. Xin hướng dẫn em làm 2 mẫu này gấp với(ngày 03/04/2014 là hạn cuối cùng rồi).Nếu được xin hướng dẫn em qua email cucvanban@gmail.com » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/04/2014)

 Em cam on AC. AC h­ướng dẫn e thêm cách định khoản đối với cty nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp. Hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì định khoản như thế nào?( Tiền thuế GTGT vẫn tách riêng hay gộp vào là giá vốn hàng hóa), khi bán hàng hóa xuất hóa đơn bán hàng thì định khoản như thế nào? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/04/2014)

 Chào sư phụ em muốn tư vấn khoản hoàn tạm ứng bằng chứng từ thanh toán lương hạch toán thẳng nợ 154 có 141 nhưng em vẫn cho vào QT thuế TNCN bảng kê 05ABK-TNCN vậy có đúng không. Nhưng có điều không khớp với tài khoản 334 trên bảng cân đối . Vậy có được không ác sư phụ » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/04/2014)

 AC cho em hoi em đang làm BCTC 2013, mọi năm bảng CĐTK em in trong phần mềm ra, nhưng năm nay trong HTKK 3.2.1 có thêm sheet bảng CĐTK để đánh vào, em thấy TK 641 được thay bằng TK 6421, vậy mọi năm em làm 641 có sao không ạ. còn các TK 621, 622, 627 em không thấy có không biết những TK này được thay thế bằng tài khoản nào, mong các AC chỉ giùm. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 28/03/2014)

 AC cho e hỏi: Cty em là cty thương mại mới thành lập từ tháng 2/2014 nên phải áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo pp trực tiếp.AC hướng dẫn e cách khai thuế GTGT theo pp trực tiếp? Đối với những hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì tiền thuế sẽ kê khai như thế nào? Mong AC hướng dẫn giúp em! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 28/03/2014)

 Xin chào Sư phụ xin Sư phụ tư vấn giúp em khoản khấu hao TSCĐ của số vượt 1.6 tỷ đồng của ô tô dưới 9 chỗ. Theo quy định thì vẫn tính KH cả số vượt nhưng cuối năm loại khỏi chi phí khi quyết toán thuế TNDN và đưa vào thu nhập sau thuế x 20 %. Vậy chi bằng em chỉ khấu hao 1,6 tỷ còn cứ để ở nguyên giá 211 có được không các Sư phụ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 27/03/2014)

 AC cho em hỏi Cty em vừa mới quyết toán thuế, phải đóng thuế truy thu, đóng thành 03 loại: 1. Truy thu thuế GTGT và thuế TNDN 2. Nộp phạt(tính theo số ngày chậm nộp) 3. Nộp phạt hành chính bằng 10% số thuế bị truy thu. AC VUI LÒNG CHO EM HỎI định khoản các loại thuế phải nộp trên như thế nào. Chân thành cảm ơn. » Ẩn trả lời 1. Thuế GTGT(TNDN) truy thu: Nợ 4211/ có 333X 2. Tiền Phạt: Nợ 811/ có 3339 3. Nộp phạt: Nợ 3339/ có 111 - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính 1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm : Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán : - Thuế GTGT truy thu thêm : Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. - Thuế TNDN truy thu thêm : Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112 - Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm : + Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp Nợ TK 334- Phải trả người lao động + Trường hợp do công ty phải trả Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. 2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ: Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau : Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước. Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm. Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 811/Có 3339 Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112 NHƯ VẬY TOÀN BỘ THUẾ TRUY THU, NỘP PHẠT CÓ ĐƯỢC TÍNH CHI PHÍ KHÔNG Ạ. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 27/03/2014)

 Xin các anh chị và các bạn hướng dẫn khi vào phần mềm quyết toán thuế TNCN tôi đã đóng file rồi mà khi tải vào phần mềm HTKK thuế 3.2.0 vẫn báo lỗi : Đóng file excel templace đang mở trước khi impost vào chương trình Rất mong các anh chị hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/03/2014)

 AC cho em hỏi em lập Báo Cáo Tài Chính trên phần mềm HTKK 3.2.0 khi in ra thì được nhưng kết xuất không được, số liệu các cột điều cân....giúp em với » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/03/2014)

 Xin chào A/C. tư vấn giúp em: hiện em đang làm bảng Cân đối kế toán, mã 316 ( chi phí phải trả ) năm 2012 của cty em là âm mà bnay sử dụng HTKK 3.2.0 nó không cho ghi chỉ tiêu đó là âm, giờ em phải làm sao ạ. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/03/2014)

 AC cho em hỏi Cty em vừa mới quyết toán thuế, phải đóng thuế truy thu, đóng thành 03 loại: 1. Truy thu thuế GTGT và thuế TNDN 2. Nộp phạt(tính theo số ngày chậm nộp) 3. Nộp phạt hành chính bằng 10% số thuế bị truy thu. AC VUI LÒNG CHO EM HỎI định khoản các loại thuế phải nộp trên như thế nào. Chân thành cảm ơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/03/2014)

 Chào A/C. Hiện em đang lập BCTC năm 2013, nhưng chỉ tiêu 420 trong bảng CĐKT không nhập được số âm. Anh chị có thể hướng dẫn giúp em cách khắc phục được không??? Em đã gỡ ra và cài lại HTKK 3.2.0 nhiều lần nhưng vẫn không được. Xin xảm ơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 24/02/2014)

 Chào anh chị. Hiện em làm báo cáo tài chính trên HTKK 3.2.0 khi kết xuất ra phai PDF thì gặp phải lỗi số liệu trên bảng cân đối kế toán bị nhảy xuống cột khác. VD: số tiền tổng tài sản nhảy xuống cột vốn chủ sở hữu Anh chị xem cách giải quyết giúp em » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 24/02/2014)

 Chào Anh/ Chị. Tại sao khi tra cứu và lưu tờ khai thuế đã nộp qua mạng có thể hiện chữ ký số điện tử trên file pdf (ký online), nhưng khi in ra giấy lai không thấy thông tin đã ký chữ ký số. Xin giải đáp lý do và bằng cách nào có thể in được đầy đủ thông tin cho mục đích lưu trữ. Cảm ơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 21/02/2014)

 Xin chào các sư phụ Em đang làm QTTTNCN theo quy định thì 6 tháng đầu Giảm trừ bản thân là 4 triệu từ 1.7 là 9 triệu. Thế nhưng khi cộng vào chia 12 tháng thì vẫn phải chịu thuế theo biểu lũy tiến ở bậc 2 là 10 % . Vậy thì làm sao gọi là giảm từ cho bản thân hả các sư phụ. Em đang vướng quá xin tư vấn các sư phụ. cám ơn rất nhiều » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 20/02/2014)

 Em chào anh chị.Anh chị cho em hỏi.Thuế TNDN tạm tính quý 3/2013 công ty em có phát số thuế phải nộp,nhưng quyết toán thuế TNDN cả năm không phát sinh số thuế phải nộp.Như vậy số thuế TNDN tạm tính quý 3/2013 có phải nộp hay không ạ? Em cảm ơn A/c nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 19/02/2014)

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 89   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo