Thứ sáu, 01-08-2014  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

 Chào a chị.cty e là cty may mặc ký gửi cho các đại lý,cuối năm 2010 hàng ký gửi tồn là 170,000,000,quý 1/2011 chị kế toán bên e lấy số tiền ký gửi đó đưa vào chi phí để tính thuế TNDN tạm tính,như thế có đúng hok ak,e mong a chị giúp e,cảm ơn anh chị nhìu. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 Chào anh chị! Em làm cho một hợp tác xã, nay hợp tác xã em làm có thay đổi thông tin về đăng ký kinh doanh cụ thể là đổi tên và đăng ký thêm ngành kinh doanh mới. Em muốn hỏi : 1.Thay đổi đăng ký kinh doanh như vậy có phải làm lại đăng ký thuế không (vì có thay đổi tên HTX) 2.Dấu tròn của công ty và dấu mã số thuế sau khi đi khắc lại thì đăng ký mẫu dấu ở đâu? cần thủ tục gì? 3.Báo cáo tháng (Hồ sơ khai thuế) cần đăng ký thay đổi với cơ quan thuế không? Cần làm những thủ tục như thế nào? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 Cho em hỏi: Tháng 6 và tháng 7 em có gửi kê khai bổ sung. Vậy việc điều chỉnh tăng, giảm số thuế phải nộp trong tờ khai của em có phải nộp tiền nộp chậm không ạ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 Các anh chị cho em hỏi, từ đầu năm công ty em nhập khẩu mặt hàng Sorbitol nhiều lần với mức thuế 5%, nhưng đến tháng 10/2011 mặt hàng này bị Hải quan áp thuế 10%. Vậy em có phải nộp thêm phần chênh lệch thuế suất từ 5% lên 10% và phạt chậm nộp cho lô hàng này, và công ty em có phải nộp thêm cho các hóa đơn trước đây không? Các hóa đơn công ty em lỡ xuất thuế 5% giờ phải giải quyết như thế nào? em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 ban hang da co thue gia tri gia tang con phai nop thue gi nua khong » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 phí chuyển khoản qua ngân hàng cho vào tk 6354 được ko ạ? hay bắt buộc phải hạch toán vào tk 642? công ty e cho vào tk 6354 bấy giờ muốn đổi sang tk 642 thì phải làm thế nào ạ? e cảm ơn! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 Em cám ơn anh chị về câu trả lời câu hỏi của em liên quan đến tờ khai bổ sung tháng 9/2011. Nhưng em vẫn có 1 thắc mắc nhỏ nữa là: Số tiền thuế thực nộp của em đã nộp tháng 9 (20.000.000) là đúng ( vì có sự bù trừ số thuế phải nộp tháng 12). Cơ quan thuế cũng nói thế. Tuy nhiên bây giờ em làm khai bổ sung tháng 9/2011,làm số tiền thuế của em tăng lên 921.000, tức là tổng số phải nộp lúc này là 20.921.000, nhưng thực tế thì em cũng chỉ phải nộp 20.000.000. Như thế tính tiền phạt nộp chậm trên số tiền tăng thêm 921.000 có vẻ không hợp lý vì em cũng có phải nộp số tiền này đâu ạ? Nếu giả sử ngày 20/10 em chưa nộp số tiền thuế là 20.000.000 thì nếu tính phạt nộp chậm thì em cũng chỉ phải tính trên 20.000.000 chứ đâu tính trên 20.921.000 phải không ạ. Em mới làm kế toán nên thực sự gặp nhiều khó khăn. Rất mong các anh chị trả lời ạ. em cám ơn anh chị nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 chi phi ve may bay hach toan vao tk 6427 hay 6428 hay tk khac, anh chi chi em voi,em cam on » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 04/11/2011)

 E cài HTKK 3.0.1 trên win 7 mà ko được, e đã gỡ bỏ cài lại nhìu lần cũng ko đc, a chị giúp e với ạ? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 nhung chi oi tu thang 3 công ty em khong xuất hoa đơn tháng 7 bắt đầu sử dụng hóa đơn tu tin theo thong tu 28. và sổ hóa đơn cũ khong sử dụng nữa mà viết báo cáo thì chỉ viet o quý này thôi hay như the nào » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 Các anh chị cho em hỏi công ty có xuất hóa đơn cho 1 cá nhân ở Camphuchia, hóa đơn trên 20.000.000đ nhưng họ trả bằng tiền mặt có được không? bây giờ em phải xuất hóa đơn GTGT như thế nào cho đúng? Mặt hàng này đang bán trong nước là thuế 5%. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 cho em hoi hoa don xuat gia tri lon hon so voi hop dong co dc ko ah va phai lam sao » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 Em chào các anh chị! Cho em hỏi về trường hợp công ty em tháng 9 em có xuất một hóa đơn điều chỉnh giảm phí kiểm toán cho 1 công trình mà em đã xuất hóa đơn tháng 12/2010. Em đã làm 1 tờ khai bổ sung của tờ khai tháng 12 theo thông tư 28 làm giảm số thuế phải nộp 921000. Nhưng trên số liệu tờ khai tháng 9 em lại để số 921000 này vào chỉ tiêu "điều chỉnh giảm thuế GTGT kỳ trước". Điều này sẽ làm giảm số thuế phải nộp trong tháng 9 của công ty em. và công ty em đã thực nộp số thuế đã giảm này. Em được biết làm như thế là không đúng vì liên quan đến số thuế phải nộp.Nếu em làm lại tờ khai bổ xung tháng 9, xóa chỉ tiêu điều chỉnh này thì lại liên quan đến số tiền phạt nộp chậm. Em không biết phải xử lý thế nào, mong anh chị giúp em ạ. Em cám ơn anh chị nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 CHO EM HOI CP TIẾP KHÁCH DUA VAO TAI KHOAN NAO AH, CTY EM HACH TOAN THEO QD 15, EM AM ON » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 CH EM HOI PHI CK NGAN HANG DUA VAO TAI KHOAN NAO AH » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 ch em hoi hoa don ve may bay thi khi ke khai se ke theo cong ty hang khong hay dai ly ban ve ah, em cam on » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 em khong hieu cột số lượng mua, phát hành trong kỳ là mình phải ghi số lượng gì nữa có phải trùng với HĐ sử dụng trong kỳ không » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 chi oi công ty em quy 3 la bat đau su dụng hoa dơn mới phat hành theo thông tư 28 .bay gio em lam bao cao tinh hình su dụng hoa đon la em chi bao cao ve quyen moi nay dung khong » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 Để ke khai thuê gtgt phan Mua Vào thi ke ten don vi ban hang theo dau mộc cty hay theo dòng don vị ban hang ah, chi dum em voi, da em cam on » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

 Da cho em hoi, hoa don gtgt nguoi ban la cong ty TNHH MTV DV DL Bến Thành, dvi ban hang la Nhà Hàng Đại Thống Sài Gòn. vay khi ke khai em se ke theo ten gi ah, anh chi giúp em voi » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/11/2011)

Trang Previous page   1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 86   Next page
HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0241 6279 745
KD-K.thuật CK số (Mr Tuyển)
0972 094 723
KD PM HĐ tự in ( Mr Đức )
0913 946 568
KD PM kế toán
0241 3858058
Quảng cáo