Thứ tư, 04-05-2016  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

 Công ty Tôi(ngành nghề KD: buôn bán thực phẩm) có mua 1 chiếc xe otô trị giá 650tr chưa đăng kí đăng kiểm xe, nhưng vì điều kiện khó khăn nên GĐ bán xe đó cho cty A. Kế toán cty ghi "xuất bán thanh lý xe mới 100%" như vậy có được ko?. Vì cty A(ngành nghề KD: buôn bán xe) mua về để bán lại cho cty B. Vậy công ty B có được đăng ký đăng kiểm với tên chủ sở hữu là cty B hay ko? Rất chân thành cảm ơn các bạn quan tâm và đóng góp ý kiến » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 15/11/2011)

 Anh chị ơi! cho em hỏi một chút ạ. DN em bán hàng hóa cho trường học, trường học ko có mã số thuế vậy có được kê khai thuế đầu ra ko ạ? Mong anh chị giúp đỡ em với! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Công ty em phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh. Anh chị có thể cho em mấu hồ sơ thay đổi được không ạ. Cảm ơn anh chị nhiều » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 cho e hỏi là cty e kế toán kê thiếu 1 số 0 trong 1 hóa đơn từ tháng 3(giá trị thực là 123.000.000 nhưng kt kê vào có 12.300.000) vậy số tiền còn lại e kê như thế nào vào tháng 10 này và thuế gtgt còn đc khấu trừ nữa k?e có hỏi cquan thuế nhưng họ nói e k hiểu lắm, họ nói phải down phần 2.5 cũ mà đã kê từ tháng 3 đó về rồi kê lại phần sai từ đầu, rồi kê bổ sung sau đó nó tự kết chuyển sang 3.0, k hiểu như vậy có đúng k ạ? làm ơn a chị giúp e nói rõ hơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Anh chị cho em hỏi em muốn kê khai Chi phí Điện thoại cố định váo tờ khai thuế GTGT tháng 10 nhưng hóa hơn đỏ của dịch vụ Viễn thông mãi 21 tháng 11 mới đưa.mà 20 hàng tháng là hạn cuối nộp tờ khai thuế rồi.Vậy em phải làm thế nào ah? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Cho em hỏi: Công ty kinh doanh bất động sản. Quý 3/2011 có có thu tiền của khách hàng dặt mua nhà là 2 tỷ . Nhưng công ty em chưa xác định được chi phí. Theo thông tư số 130/2008-TT-BTC (Phần G. )Công ty em phải kê khai nộp thuế TNDN 2% số tiền thu đươc. Vậy quý 3/2011 em kê theo mẫu 01B/TNDN như Sau: 2.000.000.000 x 2% x 25% = 10.000.000đ ( Số tiền tạm nộp là 10 triệu đồng. Em kê như vậy xin hỏi các anh chị có đúng không? Nhờ các anh chị chỉ bảo em xin cảm ơn » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Anh chị ơi,nếu tháng 7,8,9 em quên ko kê khai chi phí điên thoại cố định vào tờ khai thuế GTGT vậy có sao ko ah?. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 bạn à cho mình hỏi tý, Mình làm bhxh cho cty nhưng trên thực tế thì có 6nv thôi nhưng mình làm thêm 10nv của công ty khác vào khi kê khai mình chỉ kê khai có 6nv có được ko hay bắt buộc phải kế khai 16nv. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 bạn cho mình hỏi từ tháng 10 trở đi có phải làm báo cáo sử dụng hoá đơn theo tháng hay vẫn theo quý vậy » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 chi oi BC su dụng hóa đơn quý 3 của em em chỉ ghi số HĐ phát hành trong kỳ và số sử dụng vì em làm hủy hóa đơn cũ từ đầu tháng 3 mà đến thang 8 em mói làm hóa đơn tụ in thì có phải ghi báo báo THSD HĐ cũ nữa không. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Cho mình hỏi, bi mất liên 2 hóa đơn của nhà cung cấp phải làm những thủ tục gì? Thời hạn báo cáo lên Thuế là bao lâu? Mức phạt thế nào??? Xin cảm ơn nhiều » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 cho em hoi hoa don tien xang dau co quy dinh bao nhieu phan trăm trong tong chi phi ko ah, em cam on » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 chi oi HD cũ đã thông báo hủy trên thuế và làm thủ tục IN hóa đơn mới theo thông tu . như vây KHI báo cáo tình hình sủ dụng hóa đon có cần bao cáo cả hóa đơn Đã hủy không » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Anh, Chị ơi cho em hỏi công ty e thay đổi trụ sở kinh doanh từ ngày 31/10/2011, em đã làm thông báo và mẫu tờ khai 08 gửi tới chi cục thuế cũ,nhưng ở chi cục thuế chưa làm xong thủ tục,vậy e có phải làm gì gửi tới chi cục thuế mới không ạ. Và giờ e muốn nộp tờ khai thuế thì e nộp ở chi cục thuế cũ hay mới ạ.em cảm ơn ạ. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Da cho em hoi giay nop tien thue TNDN vao ngan sach nha nuoc co dc dua vao ke khai thue GTGT Ko va hach toan dinh khoan nhu thue nao ah, em cam on » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Em hỏi chút: Bên e có nhà háng: phục vụ ăn nhanh, nếu bên e nhập banh mì 1 ngày: <200 ngàn, mà chỉ là hóa đơn bán hàng thông thường ( k phải của bộ tài chính) thì có đc lấy làm chứng từ hợp lý k?có đc hạch toán k? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/11/2011)

 Cong ty em thanh lap duoc 1 nam nhung chua phat sinh nghiep vu ke toan. Khi dat in hoa don phai lam nhung thu tuc gi voi co quan thue.Cac anh chi biet giup em voi, em cam on nhieu. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 13/11/2011)

  toi chua co ma so thue thu nhap ca nhan,nhung khi nhan luong thi muc luong cua toi la phai dong thue,nhung cong ty khong dang ky mst cho thoi thi toi co phai dong thue hay khong?ma cong ty van thu thue thu nhap ca nhan cua toi » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 13/11/2011)

 Cho em hoi: Hoa đơn GTGT thuộc diện xuất khẩu tại chỗ , tất cả số trên hóa đơn là tiền usd, vậy khi kê khai vào bảng kê bán ra là tiền usd hay vnđ ạ. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 12/11/2011)

 chị ơi cho em hỏi hóa đơn tiếp khách thuộc hóa đơn thông thường được đưa vào dòng nào trên bảng kê mua vào của hỗ trợ kê khai 3.0.em cám ơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 12/11/2011)

Trang Previous page   1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 89   Next page
HD thủ tục CK số (mrs Dân )
0241 6279 745
KD-K.thuật CK số
0241 6279 745
KD PM HĐ tự in
0241 6279845
KD PM kế toán
0903 414 808
Quảng cáo