Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

 Chào anh chị, anh chị ơi cho em hỏi chút nha:trong tờ khai báo thuế gtgt đầu ra thi phải nhập số của gtgt lần lượt nhưng em làm sai 1 hóa đơn nêu bay giờ kê khai thuế thi co s ghi lần lượt số thứ tự nữa k,hay bỏ số đó đi va viết sô tiếp theo » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 23/09/2013)

 anh chi cho em hỏi, công ty em thuộc dạng phải kê khai theo quý nhưng tháng 7 vừa rồi em k biết lại gửi kê khai tháng 7 đi rồi. Giờ em phải làm sao ạ, em cảm ơn nhiều. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 19/09/2013)

 Em chào anh chị, a/c cho em hỏi vấn đề sau: Công ty em có tập hợp chi phí xây dựng cơ bản 241 khoản tiền đền bù giải tỏa mặt bằng là 32 tỷ, nhưng do nhà nước chưa cấp quyền sở hữu đất nên khi cty em đưa từ 241 sang 211 để trích khấu hao thì kiểm toán lại bốc khoản chi phí khấu hao ra hết vào không cho đưa vào TK211,nên vẫn treo trên TK 241 đã từ lâu rồi,nên a/c cho em hỏi hướng giải quyết TK 241 này ra sao vì số liệu đã treo quá lâu.em xin cảm ơn các a/c nhiều.Kính chúc sức khỏe! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 18/09/2013)

 Anh chị cho e hỏi: 1 HĐ đầu ra tháng 7 của e bị sai, cả 2 bên đã kê khai thuế. mới đây bên e đã làm biên bản hủy hóa đơn và lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã hủy. Cho e hỏi phải kê khai bổ xung như thế nào, kết xuất những gì, phải nộp cho cơ quan thuế những văn bản nào, và nộp như thế nào? e xin cảm ơn! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 17/09/2013)

 CTy của E có tổng số TNCT trả cho người lao động trên 1 tỷ đồng , nhưng hàng tháng số thuế TNCN khấu trừ không đến 50trđ , trước đây CTy thuộc diện báo cáo thuế TNCN hàng tháng , đã nộp báo cáo thuế TNCN 07/2013 với số thuế khấu trừ chỉ trên 16trđ , vây báo cáo tháng 8/2013 có thể chuyển sang báo cáo quí dược k ? và phải làm như thế nào ? có thế báo cáo tháng cho hết N-2013 sang N-2014 chuyển sang báo cáo quí được không ? Xin nhờ AC tư vấn giúp , Xin cám ơn . » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 17/09/2013)

 Cho mình hỏi hiện tại mình làm dịch vụ kê khai thuế, để nắm bắt được thông tin những tỉnh, thành phố nào kê khai được qua mạng internet thì vào đâu để xe?? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 16/09/2013)

 A/c cho hỏi: với hóa đơn bán hàng thì tôi kê khai trên bảng kê mua vào 01-02/GTGT ( Số STT 5) - Hàng hóa không phải tổng hơp trên tờ khai - Công ty tôi thi công công trình xây dựng: Với chi phí Nguyên vật liệu thì tôi căn cứ bảng dự toán với Khối lượng NVL ( cát 100m3) thì những chi phí cho cát không được cao hơn khối lượng phải không - hay sau nay khi có quyết toán thì thuế sẽ căn vào bảng quyết toán. Xin trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn ./. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 13/09/2013)

 Công Ty tôi có thắc mắc về đối với lao đông thời vụ dưới 3 tháng và chí phí quản lý doanh nghiệp - Với lao động thời vụ thì tôi làm bảng cam kết (23/CK-TNCN). Cuối năm khi quyết toán tôi có phải liệt kê danh sách những người có cam kết cho cơ quan thuế không ( Vì tôi không thấy mẫu biểu cho danh sách liệt kê đó), Nếu có thì làm sao tôi gửi qua mạng được. Ngoài mẫu biểu kê danh sách nhưng - Kính gửi Cục thuế, - Công Ty tôi có thắc mắc về đối với lao đông thời vụ dưới 3 tháng và chí phí quản lý doanh nghiệp - - Với lao động thời vụ thì tôi làm bảng cam kết (23/CK-TNCN). Cuối năm khi quyết toán tôi có phải liệt kê danh sách những người có cam kết cho cơ quan thuế không ( Vì tôi không thấy mẫu biểu cho danh sách liệt kê đó), Nếu có thì làm sao tôi gửi qua mạng được. Ngoài mẫu biểu kê danh sách nhưng người cam kết.thi tôi có phải làm mẫu gì cho lao động dưới 3 tháng không. - - Với chi phí văn phòng của năm 2012 thì ghi hạch toán chi phí năm 2012, nếu hạch toán sang năm 2013 thì không được chấp nhận. Vậy có những hóa đơn của cuối năm thì sang năm sau mới nhận được thì không được ghi nhận sao (Nếu vậy quá thiệt thòi cho doanh nghiệp). Xin hỏi tôi có thể làm theo cách này được không: - + Cuối năm khi tôi làm quyết toán thuế 2012 thì những chi phi không có hóa đơn tôi vẫn hạch toán vô sổ sách kế toán và trên tờ khai 03/TNDN( tôi điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN). Qua năm 2013 tôi mới nhận hóa đơn ( của năm 2012). Khi tôi làm quyết toán thuế 2013 thì tờ khai 03/TNDN( tôi điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế TNDN) » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 13/09/2013)

 AC vui lòng cho e hỏi:Theo TT 45/2013 Ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.Tại điều 09 ý 11 có nêu TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo TT 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 2 của TT này thì giá trị còn lại của TS này được phân bổ vào Chi phí SXKD của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành Thông Tư này. TSCD trước định khoản là: Nợ TK 211, nợ TK 133 và CÓ TK 111,112,331 khi trích KH là Nợ TK 6424 và Có TK 214 bây giờ theo TT 45 này thì TS được phân bổ vào CP SXKD thì e chuyển sang Nợ TK 153, hoặc 142 hoặc TK 242 và có TK 211. khi phân bổ vàO CP e định khoản: Nợ 6424 và Có TK 142 hoặc 242 được không ạ? và CP khấu hao từ tháng 1 đến tháng 6 /2013 này e vẫn để ở TK 214? e làm như thế có đúng không ạ hay phải làm thế nào ạ? e cám ơn anh chị nhiều » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 03/09/2013)

 Chào Anh chị, cho em hỏi em đã lick chọn kê khai thuế gtgt quý 3/2013 khi nhập thêm dữ liệu tháng 8 vào thì phần mềm báo đỏ ô ngày tháng:"ngày tháng năm phát hành phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế" » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 30/08/2013)

 Xin chào Anh Chị, xin Anh Chị cho E hỏi khi kê khai thuế theo quý thì mình cứ kê từng tháng riêng biệt rồi gửi tờ khai từng tháng riêng rẽ hay kê khai 1 lèo liên tiếp vào 1 bảng kê của tất 3 tháng rồi mới gửi. Mong Anh Chị tư vấn giúp, Em rất cám ơn./. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 24/08/2013)

 Cty mình từ trước tới giờ kê khai thuế GTGT theo tháng và nộp tờ khai qua mạng. Nhưng Tổng cục thuế vừa có thông báo mới về khai thuế GTGT, và cty mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý. Vậy mình phải đăng kí lại tờ khai thuế (mẫu: 01/GTGT) theo quý qua mạng, nhưng mình tìm k ra phần đăng kí khai thuế GTGT theo quý. Mọi người bít chỉ giùm mính nhé! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 21/08/2013)

 AC cho em hỏi: khi em nhập TK em đã nhập sai là thuế nhập khẩu 0% mà nhập 5%, vì vậy số thuế còn phải nộp trong phần mềm bị tăng lên so với thực tế, giờ em muốn định khoản cho số thuế đó trong phần mềm giảm đi thì em phải định khoản thế nào, mong AC giúp em sớm nhé. » Ẩn trả lời Bạn phải nói rõ bạn nhập số liệu sai trên phần mềm nào? HTKK hay phần mềm kế toán? Tờ khai sai đã nộp cơ quan thuế chưa? Dạ, số liệu sai trên phần mềm kế toán, tờ khai sai đã nộp cơ quan thuế nhưng em đã điều chỉnh lại, khi điều chỉnh thì nó chỉ đúng TK 133 thôi, chứ TK 333 vẫn bị sai. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 12/08/2013)

 Bên công ty e làm sổ sách theo quyết định 48, lĩnh vực kinh doanh là thương mại. Nay Xếp e mua vật tư xây dựng thêm văn phòng cho rộng hơn, nhân công chỉ thuê mấy người làm công nên không thể xuất hóa đơn nhân công, vật tư thì có hóa đơn. Vậy e phải tập hợp chứng từ và hạch toán ra sao. E mới đi làm chưa nắm rõ qui trình, mong các anh chị quan tâm chỉ giúp. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 12/08/2013)

 Hóa đơn ghi ngày 30-07-2013 xong ghi đè lên số 30 thành 31 như vậy có cần lập biên bản hủy hay không , in nhờ A/C tư vấn giúp » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 10/08/2013)

 AC cho em hỏi: khi em nhập TK em đã nhập sai là thuế nhập khẩu 0% mà nhập 5%, vì vậy số thuế còn phải nộp trong phần mềm bị tăng lên so với thực tế, giờ em muốn định khoản cho số thuế đó trong phần mềm giảm đi thì em phải định khoản thế nào, mong AC giúp em sớm nhé. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 08/08/2013)

 Một số doanh nghiệp khi nhận hóa đơn yêu cầu viết tên, địa chỉ giống hệt như đăng ký kinh doanh của họ. không được viết tắt các chữ thường viết như Cty (công ty) CP ( cổ phần) hoặc TNHH ( trách nhiệm hữu hạn) có đúng không? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 06/08/2013)

 Em chào chị! Em có một vấn đề thắc mắc đó là: Làm phó giám đốc trong cty CP thì có được kiêm luôn chức vụ thủ quỹ không? và khi thủ quỹ nghỉ đột xuất 01 tháng thì kế toán có được phép làm thay công việc của thủy quỹ không ( tức là vừa làm kế toán vừa làm thủy quỹ ).em rất mong chị trả lời sớm giúp em Em cảm ơn chị nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/08/2013)

 Em chào anh chị! Em có một vấn đề cần hỏi đó là: Công ty em do không đủ nhân lực lên thuê cộng tác viên làm thêm nhưng trong nhóm CTV đó có nhiều người làm lên họ làm ủy quyền cho một người đúng lên làm đại diện cho nhóm đó. Khi công ty em thanh toán cho họ thì chỉ cần thanh toán cho người đã được ủy quyền kia ( khấu trừ 10% nếu bị khấu trù ) và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người được ủy quyền như vậy có đúng không? hay em vẫn phài cấp chứng từ khấu trừ cho cả những người đã ủy quyên cho người đại diện kia? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/08/2013)

 Chào các sư phụ, xin các sư phụ tư vấn cho E 1đáp án: Năm 2012 em viết HĐ đầu ra trả bên A theo số tiền họ trả nhưng họ chưa lấy HĐ đó. Năm 2013 Họ mới đòi HĐ, E trả họ cái HĐ E đã viết 2012 nhưng họ nói quá hạn họ K nhận phải viết HĐ khác thì mới trả hết tiền. Vậy nếu Em viết HĐ thì phải kê khai bổ sung của Tháng 12/2012 và điều quan trọng là có phải làm bổ sung BCTC 2012 không. Rất mong đáp án của các sư phụ. E cám ơn nhiều » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 01/08/2013)

Trang Previous page   1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 88   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo