Thứ bảy, 20-01-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

 Kính thưa Anh Chị cho Em hỏi: Theo TT 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 thì mỗi lần chi trả cho cá nhân ký HĐ lao động dưới 3 tháng ở mức 2 triệu đồng / tháng mức khấu trừ thống nhất là 10%. Vậy cho em hỏi DN chỉ chi 1 triệu 1 tháng thì có phải khấu trừ hay không. Xin Anh Chị cho em biết . Xin cảm ơn./. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/11/2013)

 Xin chào anh chị, xin anh chị tư vấn giúp:Đội kiểm tra thuế khi kiểm tra đã loại bỏ chi phí của DN từ tài khoản 154 ra 150 triệu (Do Em hạch toán nhầm vật liệu gạch từ 241 sang 154). Vậy em có được hạch giảm 154 tăng 241 không (Hỏi CQ thuế họ nói không được). Vậy còn cách HToán nào khác để giảm 154 tăng 241 xin Anh, Chị tư vấn giúp. Xin cảm ơn./. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 02/11/2013)

 Anh chị cho em hỏi cách hạch toán tài khoản tiền thuế GTGT tháng 01/2013 phải nộp nhưng được gia hạn nộp đến 20/8/2013 như thế nào ạ. Em cảm ơn! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 01/11/2013)

 Xin AC tư vấn: Tôi khai bổ sung tờ khai T6.2013 nhưng khi lưu lại thì chỉ lưu được phần tờ khai điều chỉnh, còn mẫu 01/KHBS thì không thấy đâu. Vậy phải làm cách nào để lưu được cả tờ khai điều chỉnh và mẫu 01/KHBS. Xin cảm ơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 29/10/2013)

 Công ty em (cty hoạt động theo luật DN VN) chuyển nhượng 45% vốn góp vào cty con cho 1 cty khác, vậy khi ký xong hộp đồng chuyển nhượng em phải thực hiện những thủ tục gì để báo cáo thuế cho chi cục thuế ( nộp loại tờ khai gi?)? Mong a/c tư vấn giùm. Em cảm ơn! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 28/10/2013)

 Chao cac anh chi: Anh chi cho em hoi truong hop nhu sau Ve khau hao tai san ; theo quy dinh thi tai san do khau hao trong 5 nam, nhung em lai de khau hao trong 8 nam roi , Vay khi ben thue den kiem tra em co bi phat hay khong a? Mong duoc duoc anh chi tu van, E cam on » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 25/10/2013)

 Chào A/C. Khi đăng ký KTQM, sau khi lập đăng ký và ký số, tôi đã gửi đăng ký mà quên lưu bản đăng ký pdf để nộp cơ quan thuế. Vậy làm thế nào tôi có thể tìm lại bản đăng ký đó để in ra và nộp cho cơ quan thuế. Vui lòng chỉ giúp. Cám ơn nhiều. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 22/10/2013)

 Chào anh chị. Khi tôi đăng ký KTQM trên website Tổng cục thuế, sau khi điền thông tin mã số thuế, số điện thoại, địa chỉ emal, click tiếp tục -xuất hiện yêu cầu mã pin, tôi nhập mã pin token thì báo là mã pin không đúng hoặc không tìm thấy chứng thư số. Cho hỏi vẩy mã pin đó là mã pin nào? Cám ơn » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 22/10/2013)

 Chào Anh /Chị, Vui lòng chỉ giúp tại sao đăng ký kê khai thuế qua mạng trên website Tổng Cục thuế không được. Sau khi nhấp nút đăng ký và điền các thông tin MST, địa chỉ email; sau đó, nhấp nút "tiếp tục" thì không hiện ra các bước kế tiếp. Cám ơn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 21/10/2013)

 Xin AC tư vấn giúp: T5/2013 kế toán kê khai sai số tiền trên hóa đơn( vd trên hóa đơn là 10tr nhưng khai nhầm trên tờ khai GTGT là 1tr) nhưng ko ảnh hưởng đến số thuế vì doanh nghiệp thuộc diện ko chịu thuế GTGT. Đồng thời tờ khai tạm tính thuế TNDN cũng sai theo(thiếu 9tr so với thưc tế trên hóa đơn_).Nay phát hiện sai sót DN có phải làm lại tờ khai GTGT T5 cho đúng với số tiền hay khai bổ sung?.Và tờ khai tạm tính thuế TNDN có phải điều chỉnh lại ko? Vì nếu đúng thì DN phải nộp thuế TNDN, vậy DN có thể khai bổ sung tờ khai tạm tính TNDN Q2 và tăng thêm CP khớp với 9tr để ko ảnh hưởng đến số thuế TNDN được ko? Xin tư vấn giúp. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 21/10/2013)

 Xin hỏi? T6/2013 kế toán cty tôi có viết hóa đơn trị giá 27tr nhưng do nhầm lẫn với hóa đơn liền kề lại kê khai sai số tiền và tên người mua nhưng số hóa đơn thì đúng, số tiền sai ko làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Vậy giờ tôi khai lại tờ khai T6 cho đúng số tiền thì có bị phạt ko? Hoặc tôi khai thêm số tiền còn thiếu vào T9 có được ko? Xin chỉ giúp. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 19/10/2013)

 Xin hỏi AC câu 1: Cty tôi là cty thuộc diện không chịu thuế GTGT, vậy khi tôi mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho đối tượng không chịu thuế thì kê khai vào mục nào của bảng kê 01-02/GTGT trên HTKK 3.1.7(Hiện nay tôi đang kê vào mục 2- hàng hóa ko đủ điều kiện khấu trừ nhưng tôi thấy không hợp lý lắm).Mong anh chị tư vấn giúp. Xin hỏi AC câu 2: Với mặt hàng thu mua của người nông dân tôi lập bảng kê 01/TNDN, vậy hàng tháng có phải kê bảng kê 01/TNDN bnagr kê 01-02/GTGT hoặc gửi kèm với tờ khai thuế cho cơ quan thuế ko? Xin hỏi câu 3: TH Cty tôi mang trứng gà đi thuê gia công ấp nở nhưng tỷ lệ nở là 80%( tức là 100 quả trứng chỉ nở được khoảng 80 con gà), Vậy 20 quả trứng ko nở thì tôi hạch toán thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 19/10/2013)

 em chào các anh chị, anh chị ơi cho em hỏi với, công ty em là cty TNHH 2 thành viên, năm 2012 cty em có lãi, đã nộp thuế TNDN hết rồi lợi nhuận sau thuế vẫn lãi, và tiền lãi đó em đã chia cho cổ đông cty, vậy anh chị cho em hỏi tiền chia lợi nhuận cổ đông đó có phải nộp thuế TNCN không a » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 18/10/2013)

 Theo khoản 2 điều 6 TT Số: 123/2012/TT-BTC, chi phí trang phục được trừ khi xác định tính thuế TDNN là 5tr trở xuống. Nhưng e Không nắm rỏ là thời điểm nào trong năm sẽ chi. Và trường hợp đầu năm chi cho nhân viên A, nhưng đến tháng 5 nhân viên đó nghĩ việc thì xữ lý như thế nào? Trường hợp nhân viên B vào làm ở tháng 6 thì số tiền chi trang phục cho nhân viên B bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn câu trả lời từ các bạn. » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 15/10/2013)

 Anh chị cho em hỏi theo công văn 8355/BTC những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng mới được khai thuế theo quý. Công ty của em đã nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu vào tháng 06/2012 nhưng lúc đó doanh thu bằng 0, đến tháng 7/2012 mới có doanh thu. Vậy khi công văn 8355/BTC được áp dụng từ 01/7/2013 thì Công ty của em của được kê khai thuế theo quý không ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 14/10/2013)

 AC vui lòng cho e hỏi:Theo TT 45/2013 Ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.Tại điều 09 ý 11 có nêu TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo TT 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 2 của TT này thì giá trị còn lại của TS này được phân bổ vào Chi phí SXKD của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành Thông Tư này. TSCD trước định khoản là: Nợ TK 211, nợ TK 133 và CÓ TK 111,112,331 khi trích KH là Nợ TK 6424 và Có TK 214 bây giờ theo TT 45 này thì TS được phân bổ vào CP SXKD thì e chuyển sang Nợ TK 153, hoặc 142 hoặc TK 242 và có TK 211. khi phân bổ vàO CP e định khoản: Nợ 6424 và Có TK 142 hoặc 242 được không ạ? và CP khấu hao từ tháng 1 đến tháng 6 /2013 này e vẫn để ở TK 214? e làm như thế có đúng không ạ hay phải làm thế nào ạ? e cám ơn anh chị nhiều » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 11/10/2013)

 Em chào anh chị! Em có vấn đề cần hỏi đó là: Bên em có hủy 1 hóa đơn xuất ra T3/2013 và xuất lại T9/2013, em kê khai KHBS T3 nhưng khi ghi dữ liệu báo lỗi: Datafile bị lỗi lệch chỉ tiêu với tờ khai.(Khi nâng cấp từ 3.1.6 lên 3.1.7 dữ liệu T8 của em cũng báo lỗi như vậy nhưng em cài lại thì được rồi). Em không biết xử lý như thế nào. Mong anh chị trả lời giúp em. Em cảm ơn ạ! » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 10/10/2013)

 Chao ban! minh quen mat khau dang nhap vao he thong ke khai qua mang, vay lam sao de lay lai mat khau? » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 07/10/2013)

 anh chị cho em hỏi cty em mua chứng thực chữ ký số để kê khai qua mạng. vậy khi em nhận hóa đơn thì em định khoản ntn? Cty em mua dùng 1 năm và chi phí cả thuế hết 550 000, Em hạch toán thẳng vào chi phí Nợ 642, Nợ 133, có 111 có đúng ko? Hay phải phân bổ và phân bổ ntn anh chị hướng dẫn em với ak. Em xin cám ơn » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 27/09/2013)

 Chào anh chị, anh chị ơi cho em hỏi chút nha:trong tờ khai báo thuế gtgt đầu ra thi phải nhập số của gtgt lần lượt nhưng em làm sai 1 hóa đơn nêu bay giờ kê khai thuế thi co s ghi lần lượt số thứ tự nữa k,hay bỏ số đó đi va viết sô tiếp theo » Xem trả lời

(Đăng gửi lúc 23/09/2013)

Trang Previous page   1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 89   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo